|
Faktúra |
130460
|
Tonery, papier
|
46,30 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
2250190574
|
elektrina MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
17.10.2013 |
|
Faktúra |
70740742
|
Predplatné -zborovna
|
9,96 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
3080012071
|
Plyn
|
2 053,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
4750894744
|
Telefón
|
53,32 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
2117303609
|
Vodné a stočné
|
70,74 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Zmluva |
1292/2013
|
Podmienky spolupráce pri realizácii projektu s NUCEM
|
|
s DPH |
|
08.08.2013 |
NUCEM |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
3080012071
|
Plyn
|
2 053,00 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Hažlín |
17.10.2013 |
|
Faktúra |
9130001420
|
aktualizácia softwaru aSc
|
199,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
ASC ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
17.10.2013 |
|
Faktúra |
5590010937
|
Poplatok za služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
IVES |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Zmluva |
1-6797462252
|
Telefón a internet - MŠ
|
|
s DPH |
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
23.05.2014 |
|
Faktúra |
201204466
|
Zborovňa - mes. poplatok
|
9,96 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
09.05.2012 |
|
Faktúra |
FV12/0102
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov (SF)
|
194,25 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
DDS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
Faktúra |
7287401340
|
Plyn
|
1 744,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120177
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
212046
|
Kancelárské potreby
|
75,74 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
ŠTEMPEL |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
5736089699
|
Telefón
|
59,21 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
221250183
|
Učebné pomôcky pre ZŠ a MŠ
|
95,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
HOBLA H |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |