|
Zmluva |
511053406
|
Poistenie vypočtovej techniky
|
190,41 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
ALIANZ - Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7287401420
|
Plyn - MŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
SPP |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
221250183
|
Učebné pomôcky pre ZŠ a MŠ
|
95,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
HOBLA H |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
5736089699
|
Telefón
|
59,21 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120177
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
2/2012
|
Potraviny pre ŠJ
|
376,56 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
A. Lukačeková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7287401340
|
Plyn
|
1 744,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
12021
|
Oprava chladničky - ŠJ
|
19,51 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Chladenie - Hažlinský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
FV 120049
|
Šk. potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Tomáš Kručovský - ETS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
Z12607667
|
Smernice a predpisy pre školstvo
|
81,50 |
s DPH |
1397405
|
05.03.2012 |
VERLAG DASHOFER |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
2115714280
|
Vodné, stočné - ZŠ + ŠJ
|
59,84 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
08.03.2012 |
|
Faktúra |
10120015
|
Oprava tlačiarne MINOLTA Di 1610
|
54,00 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
POLYGRA |
ZŠ s MŠ Hažlín |
08.03.2012 |
|
Faktúra |
201202748
|
Virtuálna knižnica-polplatok
|
9,96 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
20120068
|
Čistiace prostriedky
|
147,29 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Hažlín |
19.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120226
|
Multifunkčná tlačiareň
|
359,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.03.2012 |
|
Faktúra |
013461860-01-01-1
|
Internet
|
11,99 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120241
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
28.03.2012 |
|
Faktúra |
2012101
|
Suroviny na obedy - ŠJ
|
93,34 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Jašičková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
120103610
|
Suroviny do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
120103611
|
Suroviny do ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |