|
Zmluva |
511053406
|
Poistenie vypočtovej techniky
|
190,41 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
ALIANZ - Slovenská poisťovňa |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
013461860-01-01-1
|
Internet
|
11,99 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.03.2012 |
|
Faktúra |
2/2012
|
Potraviny pre ŠJ
|
376,56 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
A. Lukačeková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
2115818365
|
Vodné
|
140,36 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
Faktúra |
70740742
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
Faktúra |
7737083551
|
telefon
|
55,68 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
Faktúra |
7144135606
|
Plyn - MŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
Faktúra |
7144135583
|
Plyn
|
1 744,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
Faktúra |
FV12/0102
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov (SF)
|
194,25 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
DDS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
Faktúra |
2051
|
Suroviny do ŠJ
|
460,70 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
SORBEL |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
120103611
|
Suroviny do ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
120103610
|
Suroviny do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
2012101
|
Suroviny na obedy - ŠJ
|
93,34 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Jašičková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120241
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
28.03.2012 |
|
Faktúra |
2012003
|
Športové podujatie - SF
|
135,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
BAKEF s.r,o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
Faktúra |
F 120226
|
Multifunkčná tlačiareň
|
359,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.03.2012 |
|
Faktúra |
F 120177
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
20120068
|
Čistiace prostriedky
|
147,29 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Hažlín |
19.03.2012 |
|
Faktúra |
FV 120049
|
Šk. potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Tomáš Kručovský - ETS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7287401340
|
Plyn
|
1 744,00 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
07.03.2012 |