|
|
Faktúra |
20120068
|
Čistiace prostriedky
|
147,29 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Predajňa u Fecka |
ZŠ s MŠ Hažlín |
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
013461860-01-01-1
|
Internet
|
11,99 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7450903878
|
Elektrina - MŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
F 120241
|
Renovácia tonerov
|
76,00 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12/0102
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov (SF)
|
194,25 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
DDS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7144135583
|
Plyn
|
1 744,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7144135606
|
Plyn - MŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Športové podujatie - SF
|
135,00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
BAKEF s.r,o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7737083551
|
telefon
|
55,68 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70740742
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2115818365
|
Vodné
|
140,36 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0610/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040115
|
Odvoz žiakov na dopravné ihrisko BJ
|
83,00 |
s DPH |
o-01/12
|
25.04.2012 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12234
|
Predplatné - Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
MUSICA LITURGIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2116344534
|
vodné stočné
|
53,70 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2116449478
|
Vodné a stočné - ZŠ+ŠJ
|
61,38 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
213047
|
Školské a kancelárske potreby
|
56,60 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
ŠTEMPEL |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050145
|
Kultúrna akcia - SF
|
179,00 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2117196674
|
Vodné a stočné
|
59,74 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |