|
Faktúra |
7442118177
|
Platba za plyn - MŠ
|
98,64 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
28.08.2012 |
|
Faktúra |
742118176
|
Platba za plyn - ZŠ
|
1 618,36 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
28.08.2012 |
|
Faktúra |
122273
|
Suroviny pre ŠJ
|
210,98 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Makos, a. s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
02.07.2012 |
|
Faktúra |
4157
|
Suroviny pre ŠJ
|
606,78 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
SORBEL |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
02.07.2012 |
|
Faktúra |
F 20120146
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
272,30 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Predajňa u Fecka |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
13.06.2012 |
|
Faktúra |
6/12
|
Revízia telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Venský |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
212046
|
Kancelárské a školské potreby
|
393,45 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
ŠTEMPEL |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Zmluva |
Z-2/12
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.06.2012 |
|
Faktúra |
2116024785
|
Vodné, stočné
|
73,66 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
212046
|
Kancelárské potreby
|
75,74 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
ŠTEMPEL |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodávka surovín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
04.06.2012 |
|
Faktúra |
5739070162
|
Telefón
|
55,81 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
7192535732
|
Dodávka zemného plynu - MŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
7192535661
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 744,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
Faktúra |
201205148
|
Krt-čistenie potrubia-ŠJ
|
107,45 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
BARDBYT, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
04.06.2012 |
|
Faktúra |
120003
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
ZOĽÁKOVÁ-ZYPO-OBCHOD |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
04.06.2012 |
|
Faktúra |
2294011264
|
Suroviny pre ŠJ
|
250,66 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
28.05.2012 |
|
Faktúra |
120105986
|
Suroviny pre ŠJ
|
4,75 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
28.05.2012 |
|
Faktúra |
120105987
|
Suroviny pre ŠJ
|
0,75 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
28.05.2012 |
|
Faktúra |
OF120314
|
Abeceda a čísla, lego - učebné pomôcky - MŠ
|
19,90 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
Microitem a. s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
22.05.2012 |