|
Faktúra |
7209685520
|
telefón
|
11,99 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
telecom |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
F 120707
|
Tonery
|
231,70 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
120106576
|
Suroviny pre ŠJ
|
3,00 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
120106575
|
Suroviny pre ŠJ
|
30,50 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2012274
|
Suroviny pre ŠJ
|
167,24 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
Jašičková |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
31/2012
|
Materiál pre ŠJ
|
287,96 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
MARVAN |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
049/2012
|
Aktualizácia, dokumentácia, školenie - BOZP, PO
|
120,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Jozef Choma |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2116344534
|
vodné stočné
|
53,70 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
4742050424
|
telefon, internet
|
55,75 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
telecom |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
4742050424
|
Poplatky za telefón
|
55,75 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
201207530
|
Služby internetu- Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
5100035913
|
Dodávka zemného plynu - MŠ
|
388,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
7317506835
|
Dodavky zemného plynu
|
1 930,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
35014-2851
|
Poistka počítačov
|
32,01 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2294018435
|
Suroviny pre ŠJ
|
381,05 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
RYBA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
5590010937
|
Poplatok za služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
IVES |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
210570
|
iKelp - program pre ŠJ - aktualizácia
|
41,04 |
s DPH |
|
30.08.2012 |
ABISET s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
123077
|
Suroviny pre ŠJ
|
397,52 |
s DPH |
|
28.08.2012 |
Makos, a. s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
123073
|
Suroviny pre ŠJ
|
164,52 |
s DPH |
|
28.08.2012 |
Makos, a. s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
7442118176
|
Platba za plyn
|
1 618,36 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |