|
Faktúra |
3080012071
|
Plyn
|
2 053,00 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
7421118165
|
Elektrina
|
1 163,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
09.04.2013 |
|
Faktúra |
7211734351
|
telefón
|
11,99 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
19.12.2012 |
|
Faktúra |
2013026
|
Renovácia tonerov - 8 ks
|
263,90 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
QUAMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Faktúra |
123-5349
|
Detské časopisy- MŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
29.10.2012 |
|
Faktúra |
7317506835
|
Dodavky zemného plynu
|
1 930,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
5100035913
|
Dodávka zemného plynu - MŠ
|
388,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
201207530
|
Služby internetu- Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
4742050424
|
Poplatky za telefón
|
55,75 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
F 120707
|
Tonery
|
231,70 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
BardComp |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2012-09010
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
46,92 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
HOBBY |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2116344534
|
vodné stočné
|
53,70 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
049/2012
|
Aktualizácia, dokumentácia, školenie - BOZP, PO
|
120,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Jozef Choma |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
Faktúra |
2116449478
|
Vodné a stočné - ZŠ+ŠJ
|
61,38 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.10.2012 |
|
Faktúra |
26/2012
|
Protipožiarne riešenie - učebňový pavilón
|
190,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
Remetová Jolana |
ZŠ s MŠ Hažlín |
29.10.2012 |
|
Faktúra |
123-5349
|
Časopisy - MŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
7210674229
|
Telefón
|
11,99 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
29.10.2012 |
|
Faktúra |
201208373
|
Mesačný poplatok-zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
6743037956
|
Telefóny
|
55,90 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
21.11.2012 |
|
Faktúra |
2116449478
|
Vodné, stočné
|
61,38 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
VVS |
ZŠ s MŠ Hažlín |
21.11.2012 |